PREGUNTAS FRECUENTES

 Tema
Impuestos Mensuales F29 - F50 | Formulario 29 de IVA | Llenado de líneas | Créditos y compras

 Pregunta   ID:   001.030.1900.009  Fecha de Creación:   05/10/2004

¿Dónde debe ser registrado el remanente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mes anterior en el actual Formulario 29 de Declaración Mensual y Pago Simultáneo?


 Respuesta  Fecha de Actualización:   16/08/2022

El remanente del IVA del mes anterior debe registrarse en el actual Formulario 29 en el Código 504, de la línea 36, en pesos. Para ello, se deberá considerar la cantidad resultante de la multiplicación entre el número de Unidades Tributarias Mensuales (UTM) determinadas en el mes anterior por el valor de ésta misma durante el mes en que debe ser presentada esta declaración.

Puede obtener mayor información relativa a este tema en el sitio Web del SII, sección Servicios online, menú Impuestos mensuales, Declaración mensual (F29), Ayudas.

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